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九臺企業(yè)內(nèi)部控制審計

九臺企業(yè)內(nèi)部控制審計

  • 所屬分類:九臺企業(yè)內(nèi)部控制審計
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  • 發(fā)布時間:2023-11-17 17:02:27
  • 產(chǎn)品概述

  企業(yè)內(nèi)部控制審計是通過對被審計單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內(nèi)部控制是否有效作出鑒定的一種現(xiàn)代審計方法。


  內(nèi)部控制審計就是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。

企業(yè)內(nèi)部控制審計

  內(nèi)部控制審計是內(nèi)部控制的再控制,它是企業(yè)改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的自我需要。


  財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》是內(nèi)部控制審計的重要依據(jù)。依據(jù)滬深兩市上市公司內(nèi)部控制指引,滬深兩市鼓勵上市公司董事會開展內(nèi)部控制自我評估,在披露年報時披露內(nèi)部控制自我評估報告,并且同時披露負責年報審計的會計師事務(wù)所的審核評價意見。


  一般地,由直屬于董事會或者監(jiān)事會的審計委員會、獨立董事負責內(nèi)部控制審計,也可以委托不負責年審的會計師事務(wù)所開展內(nèi)部控制審計。

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